| 28.11.2025 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
79,00 |
SŠ GIMNAZIJA ANTUNA VRANČIĆA |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
79,00
|
|
| 28.11.2025 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
30,00 |
SŠ GIMNAZIJA ANTUNA VRANČIĆA |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
30,00
|
|
| 28.11.2025 |
DONOR |
GDPR |
GDPR |
ULAZNI RAČUN 250318 |
378,06 |
OŠ VODICE |
|
|
3238
|
Računalne usluge
|
378,06
|
|
| 28.11.2025 |
MARTINOVIĆ |
65861004254 |
VIR, HR |
ULAZNI RAČUN 250226 |
700,00 |
OŠ KISTANJE |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
700,00
|
|
| 28.11.2025 |
MINISTARSTVO OBRANE |
66486182714 |
ZAGREB, HR |
ULAZNI RAČUN 252325 |
17,97 |
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
17,97
|
|
| 28.11.2025 |
VINDIJA PI D.D. |
44138062462 |
VARAŽDIN, HR |
ULAZNI RAČUN 250473 |
738,30 |
OŠ DOMOVINSKE ZAHVALNOSTI |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
738,30
|
|
| 28.11.2025 |
BRUKVICA, OBRT ZA TRGOVINU |
03834147183 |
ŠIBENIK, HR |
ULAZNI RAČUN 250261 |
21,60 |
SŠ MEDICINSKA ŠKOLA |
|
|
3224
|
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
|
21,60
|
|
| 28.11.2025 |
GAVRILOVIĆ D.O.O |
83570236060 |
PETRINJA, HR |
ULAZNI RAČUN 250402 |
331,36 |
OŠ DOMOVINSKE ZAHVALNOSTI |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
331,36
|
|
| 28.11.2025 |
J.U.A. FRISCHEIS D.O.O. |
18918947938 |
ŠIBENIK, HR |
Ponuda/akontacija 250045 |
1.363,93 |
SŠ STRUKOVNA ŠKOLA |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
1.363,93
|
|
| 28.11.2025 |
KVIZ UDRUGA ŠIBENIK |
55970564307 |
ŠIBENIK, HR |
ULAZNI RAČUN 250348 |
200,00 |
SŠ TEHNIČKA |
|
|
3299
|
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
|
200,00
|
|
| 28.11.2025 |
A4 OBRT ZA POSREDOVANJE U TRGOVINI |
13281121851 |
KAŠTEL GOMILICA, HR |
ULAZNI RAČUN 250332 |
60,00 |
SŠ TEHNIČKA |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
60,00
|
|
| 28.11.2025 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
47,00 |
SŠ MEDICINSKA ŠKOLA |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
47,00
|
|
| 28.11.2025 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
30,00 |
OŠ DR. FRANJE TUĐMANA |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
30,00
|
|
| 28.11.2025 |
KREKIĆ AVANGARD |
90749374969 |
ZADAR, HR |
ULAZNI RAČUN 252303 |
728,29 |
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA |
|
|
3223
|
Energija
|
141,31
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
586,98
|
|
| 28.11.2025 |
AP SPLIT |
82888704837 |
SPLIT, HR |
ULAZNI RAČUN 250420 |
34,84 |
OŠ DOMOVINSKE ZAHVALNOSTI |
|
|
3238
|
Računalne usluge
|
34,84
|
|
| 28.11.2025 |
VINDIJA PI D.D. |
44138062462 |
VARAŽDIN, HR |
ULAZNI RAČUN 250435 |
1.038,45 |
OŠ DOMOVINSKE ZAHVALNOSTI |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
1.038,45
|
|
| 28.11.2025 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
21,68 |
OŠ DR. FRANJE TUĐMANA |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
21,68
|
|
| 28.11.2025 |
ALCA |
58353015102 |
ZAGREB, HR |
ULAZNI RAČUN 250263 |
462,00 |
SŠ MEDICINSKA ŠKOLA |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
462,00
|
|
| 28.11.2025 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
15,00 |
OŠ DR. FRANJE TUĐMANA |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
15,00
|
|
| 28.11.2025 |
GIPS INTERIJER MONT |
GDPR |
GDPR |
ULAZNI RAČUN 250374 |
2.037,50 |
SŠ GIMNAZIJA ANTUNA VRANČIĆA |
|
|
3232
|
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
|
2.037,50
|
|