| 16.03.2026 |
UNIELEKTRO |
86169835139 |
VODICE, HR |
ULAZNI RAČUN 260052 |
905,44 |
OŠ VODICE |
|
|
3224
|
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
|
905,44
|
|
| 16.03.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
30,00 |
OŠ KISTANJE |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
30,00
|
|
| 16.03.2026 |
ZAVOD ZA INFORMATIKU OSIJEK |
43413546068 |
OSIJEK, HR |
ULAZNI RAČUN 260055 |
175,00 |
OŠ VODICE |
|
|
3238
|
Računalne usluge
|
175,00
|
|
| 16.03.2026 |
VODOVOD I ODVODNJA D.O.O. |
26251326399 |
ŠIBENIK, HR |
ULAZNI RAČUN 260056 |
133,67 |
EKONOMSKA ŠKOLA ŠIBENIK |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
133,67
|
|
| 16.03.2026 |
DOM ZA STARIJE OSOBE, CVJETNI DOM ŠIBEN |
36151696245 |
|
Naredba za isplatu |
3.194,83 |
DOM ZA STARIJE OSOBE, CVJETNI DOM ŠIBENIK |
|
|
3121
|
Ostali rashodi za zaposlene
|
3.194,83
|
|
| 16.03.2026 |
HRVATSKA UDRUGA RAVNATELJA OSNOVNIH ŠKO |
97748123085 |
ZAGREB, HR |
ULAZNI RAČUN 260044 |
70,00 |
OŠ PIROVAC |
|
|
3294
|
Članarine i norme
|
70,00
|
|
| 16.03.2026 |
GRADSKA ČISTOĆA DRNIŠ D.O.O. |
52284012661 |
DRNIŠ, HR |
ULAZNI RAČUN 260126 |
74,99 |
OŠ ANTUNA MIHANOVIĆA PETROPOLJSKOG |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
74,99
|
|
| 16.03.2026 |
HP-HRVATSKA POŠTA D.D. |
87311810356 |
ZAGREB, HR |
ULAZNI RAČUN 260078 |
9,65 |
OŠ PRIMOŠTEN |
|
|
3231
|
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
|
9,65
|
|
| 16.03.2026 |
M.KULA |
94363517188 |
VODICE, HR |
ULAZNI RAČUN 260063 |
76,95 |
OŠ VODICE |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
76,95
|
|
| 16.03.2026 |
HEP-OPSKRBA D.O.O. |
63073332379 |
ZAGREB, HR |
ULAZNI RAČUN 260054 |
884,42 |
SŠ IVANA MEŠTROVIĆA |
|
|
|
| 16.03.2026 |
PIROVČANKA |
14903327955 |
PIROVAC, HR |
ULAZNI RAČUN 260045 |
80,80 |
OŠ PIROVAC |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
80,80
|
|
| 16.03.2026 |
D.I.D. PROFILI |
09542294141 |
VODICE, HR |
ULAZNI RAČUN 260054 |
269,87 |
OŠ VODICE |
|
|
3224
|
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
|
269,87
|
|
| 16.03.2026 |
ANITA PLENČA |
07820128807 |
ŠIBENIK, HR |
ULAZNI RAČUN 260453 |
210,00 |
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA |
|
|
3299
|
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
|
210,00
|
|
| 16.03.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
50,50 |
OŠ KISTANJE |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
50,50
|
|
| 16.03.2026 |
PEVEX D.D. |
73660371074 |
SESVETE, HR |
ULAZNI RAČUN 260075 |
489,73 |
OŠ VODICE |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
489,73
|
|
| 16.03.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
486,90 |
SŠ KRALJA ZVONIMIRA |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
486,90
|
|
| 16.03.2026 |
BENT EXCELLENT D.O.O.ZAGREB |
91040737993 |
ZAGREB, HR |
ULAZNI RAČUN 260079 |
52,25 |
OŠ PRIMOŠTEN |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
52,25
|
|
| 16.03.2026 |
ČAZMATRANS-PROMET D.O.O. |
- |
ČAZMA, HR |
Plaćanje |
1.900,00 |
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA |
|
|
|
| 16.03.2026 |
KONICA |
31697259786 |
ZAGREB, HR |
ULAZNI RAČUN 260130 |
82,05 |
SŠ INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA |
|
|
3232
|
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
|
82,05
|
|
| 16.03.2026 |
PIEL D.O.O. |
76120956111 |
SPLIT, HR |
ULAZNI RAČUN 260129 |
187,50 |
SŠ INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA |
|
|
3232
|
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
|
187,50
|
|