| 02.04.2026 |
SUBITO |
31499976499 |
ŠIBENIK, HR |
ULAZNI RAČUN 260082 |
50,00 |
SŠ PROMETNO-TEHNIČKA ŠKOLA |
|
|
3235
|
Zakupnine i najamnine
|
50,00
|
|
| 02.04.2026 |
TOMMY |
00278260010 |
SPLIT, HR |
ULAZNI RAČUN 260063 |
15,42 |
SŠ MEDICINSKA ŠKOLA |
|
|
3293
|
Reprezentacija
|
15,42
|
|
| 02.04.2026 |
EURO DAUS D.D. |
19212513210 |
SPLIT, HR |
ULAZNI RAČUN 260081 |
2,65 |
SŠ PROMETNO-TEHNIČKA ŠKOLA |
|
|
3232
|
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
|
2,65
|
|
| 02.04.2026 |
LUČKA UPRAVA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJ |
- |
ŠIBENIK, HR |
Plaćanje |
9.714,63 |
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA |
|
|
|
| 02.04.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Naredba za isplatu |
9,00 |
SŠ PROMETNO-TEHNIČKA ŠKOLA |
|
|
3299
|
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
|
9,00
|
|
| 02.04.2026 |
UNICREDIT LEASING CROATIA D.O.O. |
18736141210 |
ZAGREB, HR |
ULAZNI RAČUN 260582 |
333,68 |
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA |
|
|
3235
|
Zakupnine i najamnine
|
333,68
|
|
| 02.04.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
33,60 |
SŠ MEDICINSKA ŠKOLA |
|
|
3299
|
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
|
33,60
|
|
| 02.04.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
43,29 |
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
43,29
|
|
| 02.04.2026 |
UNICREDIT LEASING CROATIA D.O.O. |
18736141210 |
ZAGREB, HR |
ULAZNI RAČUN 260579 |
333,68 |
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA |
|
|
3235
|
Zakupnine i najamnine
|
333,68
|
|
| 02.04.2026 |
EURO DAUS D.D. |
19212513210 |
SPLIT, HR |
ULAZNI RAČUN 260084 |
23,51 |
SŠ PROMETNO-TEHNIČKA ŠKOLA |
|
|
3232
|
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
|
23,51
|
|
| 02.04.2026 |
FONTANA UO |
47879015056 |
ŠIBENIK, HR |
ULAZNI RAČUN 260077 |
185,00 |
SŠ PROMETNO-TEHNIČKA ŠKOLA |
|
|
3293
|
Reprezentacija
|
185,00
|
|
| 02.04.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
25,40 |
OŠ PIROVAC |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
25,40
|
|
| 02.04.2026 |
TEHNET D.O.O. |
14557584577 |
VRANJIC, HR |
ULAZNI RAČUN 260157 |
270,00 |
JAVNA USTANOVA PRIRODA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
270,00
|
|
| 02.04.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Naredba za isplatu |
571,75 |
SŠ IVANA MEŠTROVIĆA |
|
|
3231
|
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
|
571,75
|
|
| 02.04.2026 |
PRINTSHOP D.O.O. |
53605605523 |
ZADAR, HR |
ULAZNI RAČUN 260156 |
90,00 |
JAVNA USTANOVA PRIRODA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE |
|
|
3233
|
Usluge promidžbe i informiranja
|
90,00
|
|
| 02.04.2026 |
TOMMY |
00278260010 |
SPLIT, HR |
ULAZNI RAČUN 260184 |
24,14 |
SŠ TURISTIČKO-UGOSTITELJSKA |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
24,14
|
|
| 02.04.2026 |
USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB KRISTOFOR |
99041110102 |
ŠIBENIK, HR |
ULAZNI RAČUN 260146 |
75,00 |
JAVNA USTANOVA PRIRODA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE |
|
|
3236
|
Zdravstvene i veterinarske usluge
|
75,00
|
|
| 02.04.2026 |
DOPI GRUPA D.O.O. |
60385712857 |
OSIJEK, HR |
ULAZNI RAČUN 260069 |
79,00 |
OŠ MURTERSKI ŠKOJI |
|
|
3299
|
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
|
79,00
|
|
| 02.04.2026 |
DONOR |
GDPR |
GDPR |
ULAZNI RAČUN 260076 |
89,18 |
EKONOMSKA ŠKOLA ŠIBENIK |
|
|
3235
|
Zakupnine i najamnine
|
89,18
|
|
| 02.04.2026 |
HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D. |
87939104217 |
|
Naredba za isplatu |
531,40 |
SŠ INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA |
|
|
3423
|
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora
|
531,40
|
|