| 22.12.2025 |
V.B.Z. D.O.O. |
35632925066 |
ZAGREB, HR |
ULAZNI RAČUN 250392 |
440,00 |
SŠ KRALJA ZVONIMIRA |
|
|
|
| 22.12.2025 |
FINANCIJSKA AGENCIJA |
GDPR |
GDPR |
ULAZNI RAČUN 250357 |
1,91 |
JU RAZVOJNA AGENCIJA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE |
|
|
|
| 22.12.2025 |
VODOVOD I ODVODNJA D.O.O. |
26251326399 |
ŠIBENIK, HR |
ULAZNI RAČUN 250395 |
71,50 |
SŠ PROMETNO-TEHNIČKA ŠKOLA |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
71,50
|
|
| 22.12.2025 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
260,00 |
SŠ PROMETNO-TEHNIČKA ŠKOLA |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
260,00
|
|
| 22.12.2025 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
20,00 |
OŠ JAKOVA GOTOVCA |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
20,00
|
|
| 22.12.2025 |
JOF ZADAR |
87345860331 |
ZADAR, HR |
ULAZNI RAČUN 250289 |
36,77 |
OŠ ROGOZNICA |
|
|
3224
|
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
|
36,77
|
|
| 22.12.2025 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Naredba za isplatu |
25,80 |
SŠ STRUKOVNA ŠKOLA |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
25,80
|
|
| 22.12.2025 |
GIFTIĆ |
17807800269 |
KNIN, HR |
ULAZNI RAČUN 250385 |
500,27 |
OŠ DR. FRANJE TUĐMANA |
|
|
3299
|
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
|
500,27
|
|
| 22.12.2025 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Naredba za isplatu |
10,65 |
OŠ PRIMOŠTEN |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
10,65
|
|
| 22.12.2025 |
IN REBUS D.O.O. |
91591564577 |
ZAGREB, HR |
ULAZNI RAČUN 250313 |
132,64 |
SŠ LOVRE MONTIJA |
|
|
3238
|
Računalne usluge
|
132,64
|
|
| 22.12.2025 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
56,30 |
OŠ DR. FRANJE TUĐMANA |
|
|
3214
|
Ostale naknade troškova zaposlenima
|
56,30
|
|
| 22.12.2025 |
AS-EKO |
10342586958 |
ŠIBENIK, HR |
ULAZNI RAČUN 250521 |
398,25 |
SŠ TURISTIČKO-UGOSTITELJSKA |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
398,25
|
|
| 22.12.2025 |
ZAVOD ZA INFORMATIKU OSIJEK |
43413546068 |
OSIJEK, HR |
ULAZNI RAČUN 250397 |
150,00 |
SŠ PROMETNO-TEHNIČKA ŠKOLA |
|
|
3238
|
Računalne usluge
|
150,00
|
|
| 22.12.2025 |
MARIĆ COMMERCE |
13784529096 |
KNIN, HR |
ULAZNI RAČUN 250311 |
129,38 |
SŠ LOVRE MONTIJA |
|
|
3224
|
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
|
129,38
|
|
| 22.12.2025 |
LDX SYSTEM |
56637384694 |
KNIN, HR |
ULAZNI RAČUN 250384 |
950,00 |
OŠ DR. FRANJE TUĐMANA |
|
|
3232
|
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
|
950,00
|
|
| 22.12.2025 |
KLIMA ELEKTRO ŠUPE D.O.O. |
43807598779 |
ŠIBENIK, HR |
ULAZNI RAČUN 250522 |
3.120,00 |
SŠ TURISTIČKO-UGOSTITELJSKA |
|
|
4223
|
Oprema za održavanje i zaštitu
|
3.120,00
|
|
| 22.12.2025 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Naredba za isplatu |
5,32 |
EKONOMSKA ŠKOLA ŠIBENIK |
|
|
3231
|
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
|
5,32
|
|
| 22.12.2025 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
144,50 |
OŠ JAKOVA GOTOVCA |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
144,50
|
|
| 22.12.2025 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Naredba za isplatu |
29,90 |
SŠ STRUKOVNA ŠKOLA |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
29,90
|
|
| 22.12.2025 |
TERMO-M MONTAŽERSKO- INSTALATERSKI OBRT |
55835477189 |
. |
ULAZNI RAČUN 250277 |
320,00 |
OŠ MURTERSKI ŠKOJI |
|
|
3232
|
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
|
320,00
|
|