| 13.11.2025 |
HEP-OPSKRBA D.O.O. |
63073332379 |
ZAGREB, HR |
ULAZNI RAČUN 250329 |
1.596,21 |
SŠ TEHNIČKA |
|
|
|
| 13.11.2025 |
ECOFLEX-M.A.F. |
GDPR |
GDPR |
ULAZNI RAČUN 250264 |
150,00 |
SŠ STRUKOVNA ŠKOLA |
|
|
3232
|
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
|
150,00
|
|
| 13.11.2025 |
UDRUGA ZDRAVSVENIH ŠKOLA REPUBLIKE HRVA |
75924523087 |
ZAGREB, HR |
ULAZNI RAČUN 250251 |
50,00 |
SŠ MEDICINSKA ŠKOLA |
|
|
3213
|
Stručno usavršavanje zaposlenika
|
50,00
|
|
| 13.11.2025 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
84,00 |
SŠ MEDICINSKA ŠKOLA |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
84,00
|
|
| 13.11.2025 |
GRADSKA ČISTOĆA DRNIŠ D.O.O. |
52284012661 |
DRNIŠ, HR |
ULAZNI RAČUN 250635 |
164,08 |
OŠ ANTUNA MIHANOVIĆA PETROPOLJSKOG |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
164,08
|
|
| 13.11.2025 |
VODOVOD I ODVODNJA D.O.O. |
26251326399 |
ŠIBENIK, HR |
ULAZNI RAČUN 250324 |
206,08 |
SŠ TEHNIČKA |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
206,08
|
|
| 13.11.2025 |
FINANCIJSKA AGENCIJA |
GDPR |
GDPR |
ULAZNI RAČUN 250347 |
1,66 |
OŠ PRIMOŠTEN |
|
|
3238
|
Računalne usluge
|
1,66
|
|
| 13.11.2025 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
60,65 |
SŠ KRALJA ZVONIMIRA |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
60,65
|
|
| 13.11.2025 |
HP-HRVATSKA POŠTA D.D. |
87311810356 |
ZAGREB, HR |
ULAZNI RAČUN 250295 |
10,01 |
OŠ VODICE |
|
|
3231
|
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
|
10,01
|
|
| 13.11.2025 |
IN REBUS D.O.O. |
91591564577 |
ZAGREB, HR |
ULAZNI RAČUN 250277 |
130,65 |
OŠ KISTANJE |
|
|
3238
|
Računalne usluge
|
130,65
|
|
| 13.11.2025 |
FINANCIJSKA AGENCIJA |
GDPR |
GDPR |
ULAZNI RAČUN 250255 |
1,66 |
OŠ VJEKOSLAVA KALEBA |
|
|
|
| 13.11.2025 |
GEOFON |
92081086863 |
. |
ULAZNI RAČUN 250191 |
410,00 |
DOM ZDRAVLJA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE |
|
|
3232
|
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
|
410,00
|
|
| 13.11.2025 |
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA |
49508397045 |
ZAGREB, HR |
Plaćanje |
577,00 |
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA |
|
|
|
| 13.11.2025 |
KNK |
54823312134 |
- |
ULAZNI RAČUN 250194 |
57,50 |
DOM ZDRAVLJA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE |
|
|
3238
|
Računalne usluge
|
57,50
|
|
| 13.11.2025 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
588,80 |
OŠ JAKOVA GOTOVCA |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
588,80
|
|
| 13.11.2025 |
NAKLADA ULIKS D.O.O. |
18705563551 |
RIJEKA, HR |
ULAZNI RAČUN 250640 |
160,30 |
OŠ ANTUNA MIHANOVIĆA PETROPOLJSKOG |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
160,30
|
|
| 13.11.2025 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
9,00 |
SŠ TURISTIČKO-UGOSTITELJSKA |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
9,00
|
|
| 13.11.2025 |
IN KONZALTING D.O.O. |
30875517927 |
SLAVONSKI BROD, HR |
ULAZNI RAČUN 250268 |
1.875,00 |
SŠ STRUKOVNA ŠKOLA |
|
|
3237
|
Intelektualne i osobne usluge
|
1.875,00
|
|
| 13.11.2025 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
312,00 |
OŠ VJEKOSLAVA KALEBA |
|
|
3214
|
Ostale naknade troškova zaposlenima
|
312,00
|
|
| 13.11.2025 |
KNJIŽARA ZVONIMIR |
GDPR |
GDPR |
ULAZNI RAČUN 250325 |
379,93 |
SŠ TEHNIČKA |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
184,93
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
195,00
|
|