| 10.07.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
26,89 |
SŠ MEDICINSKA ŠKOLA |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
26,89
|
|
| 10.07.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
57,45 |
SŠ KRALJA ZVONIMIRA |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
57,45
|
|
| 10.07.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Naredba za isplatu |
106,80 |
SŠ INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA |
|
|
3214
|
Ostale naknade troškova zaposlenima
|
106,80
|
|
| 10.07.2026 |
NARODNE NOVINE D.D. |
64546066176 |
ZAGREB, HR |
ULAZNI RAČUN 260195 |
108,75 |
SŠ KRALJA ZVONIMIRA |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
108,75
|
|
| 10.07.2026 |
ZIO - ZAVOD ZA INFORMATIKU OSIJEK |
43413546068 |
OSIJEK, HR |
ULAZNI RAČUN 260149 |
175,00 |
SŠ LOVRE MONTIJA |
|
|
3238
|
Računalne usluge
|
175,00
|
|
| 10.07.2026 |
INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D. |
27759560625 |
ZAGREB, HR |
ULAZNI RAČUN 261425 |
1.694,05 |
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA |
|
|
|
| 10.07.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
36,00 |
SŠ MEDICINSKA ŠKOLA |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
36,00
|
|
| 10.07.2026 |
INTERTRAVEL |
29151912126 |
BANOVA JARUGA, HR |
ULAZNI RAČUN 260146 |
1.764,00 |
SŠ MEDICINSKA ŠKOLA |
|
|
3241
|
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
|
1.568,00
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
196,00
|
|
| 10.07.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
30,00 |
SŠ MEDICINSKA ŠKOLA |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
30,00
|
|
| 10.07.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
15,00 |
SŠ PROMETNO-TEHNIČKA ŠKOLA |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
15,00
|
|
| 10.07.2026 |
VODOVOD I ODVODNJA D.O.O. |
26251326399 |
ŠIBENIK, HR |
ULAZNI RAČUN 260275 |
4,31 |
OŠ DOMOVINSKE ZAHVALNOSTI |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
4,31
|
|
| 10.07.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
41,80 |
OŠ PRIMOŠTEN |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
41,80
|
|
| 10.07.2026 |
SUBITO |
31499976499 |
ŠIBENIK, HR |
ULAZNI RAČUN 260189 |
42,40 |
SŠ PROMETNO-TEHNIČKA ŠKOLA |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
42,40
|
|
| 10.07.2026 |
ZIO - ZAVOD ZA INFORMATIKU OSIJEK |
43413546068 |
OSIJEK, HR |
ULAZNI RAČUN 260324 |
175,00 |
SŠ INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA |
|
|
3238
|
Računalne usluge
|
175,00
|
|
| 10.07.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
60,00 |
OŠ PIROVAC |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
60,00
|
|
| 10.07.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
36,00 |
OŠ PIROVAC |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
36,00
|
|
| 10.07.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
70,00 |
SŠ MEDICINSKA ŠKOLA |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
70,00
|
|
| 10.07.2026 |
VODOVOD I ODVODNJA D.O.O. |
26251326399 |
ŠIBENIK, HR |
ULAZNI RAČUN 260185 |
28,80 |
SŠ PROMETNO-TEHNIČKA ŠKOLA |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
28,80
|
|
| 10.07.2026 |
TELEMACH HRVATSKA D.O.O. |
70133616033 |
- |
ULAZNI RAČUN 260148 |
108,59 |
SŠ LOVRE MONTIJA |
|
|
3231
|
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
|
108,59
|
|
| 10.07.2026 |
HT - HRVATSKI TELEKOM D.D. |
81793146560 |
ZAGREB, HR |
ULAZNI RAČUN 260379 |
26,41 |
OŠ ANTUNA MIHANOVIĆA PETROPOLJSKOG |
|
|
3231
|
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
|
26,41
|
|